ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งขาย

จาก คูนิฟ็อกซ์ วิกิ
(เปลี่ยนทางจาก ใบสั่งซื้อ)

ตำแหน่งเมนู

ฟังก์ชัน การใช้งาน/การรองรับ
ปุ่มค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร เลขที่เอกสาร
ปุ่มเรียกรายงาน รายงานที่เกี่ยวข้อง
  • ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT)
  • สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM)
  • รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS)
  • สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM)
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS)
  • สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM)
  • สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)
ปุ่มนำเข้าเอกสาร นำเข้าเอกสาร
ปุ่มส่งออกข้อมูลเอกสาร ส่งออกเอกสาร
ปุ่มลบเอกสาร/รายการหลัก ลบหลายเอกสาร
ปุ่มเปิดรายการบันทึกรายวัน รายวันที่เกี่ยวข้อง
ปุ่มคัดลอกเอกสาร/รายการหลัก คัดลอกเอกสาร
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก แม่แบบการพิมพ์ตั้งต้น
  • <ซีรีส์เอกสาร>
  • POR0 (ใบสั่งซื้อ) / SOR0 (ใบสั่งขาย)
ปุ่มพิมพ์เอกสาร/รายการหลัก พิมพ์หลายเอกสาร
ปุ่มสร้างรหัส QR สำหรับเอกสาร/รายการหลัก สร้างรหัส QR
  • ใบสั่งซื้อ: จ่ายเงินยอดสุทธิ
  • ใบสั่งขาย: รับเงินยอดสุทธิ

*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบสั่งขาย"

รายละเอียดธุรกรรม

เพจ "ใบสั่งซื้อ" และ "ใบสั่งขาย" ใช้บันทึกรายการที่ยังไม่มีผลทางการเงินและบัญชี ได้แก่:

  • ใบเสนอราคา: คือใบรับเสนอราคาซื้อ และ ใบเสนอราคาขาย ยังไม่มีการตกลงซื้อ/ขายกัน
  • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย: มีการตกลงซื้อ/ขายสินค้ากันแล้ว แต่ยังไม่มีการรับ/ส่งสินค้า ระบบจะบันทึกรายการที่สั่งเป็นสินค้าค้างรับ/ค้างส่งให้โดยอัตโนมัติ

การใช้งาน

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม

เพจ "ใบสั่งขาย"
เพจ "ใบสั่งขาย"
  1. เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งขาย โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
  2. อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร

ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข

*** ขั้นตอนที่ 2 จะแสดงก็ต่อเมื่อธุรกรรมที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่เป็น "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย" ที่มีการอ้างอิง "ใบเสนอราคา" เท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าในใบเสนอราคาที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในใบสั่งที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:

  • เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อ/สั่งขาย แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ

    *** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร

  • คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ

*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงในใบสั่งนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนในใบเสนอราคาที่อ้างอิง

การส่งรายการเป็นธุรกรรมซื้อ/ขาย

  1. เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งขาย โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
  2. เปิดไปยังเอกสารที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ปุ่มย้อนไปเอกสารแรก, ปุ่มย้อนไปเอกสารก่อนหน้า, ปุ่มไปยังเอกสารถัดไป, ปุ่มไปยังเอกสารสุดท้าย, หรือปุ่ม ปุ่มค้นหาเอกสาร (ดูเพิ่มเติมในบทความ "หน้าจอเอกสาร")
เพจ "ใบสั่งขาย" (ปุ่ม "ส่งต่อรายการ")
เพจ "ใบสั่งขาย" (ปุ่ม "ส่งต่อรายการ")
  1. หากเอกสารนั้นเป็นใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย ผู้ใช้จะสามารถคลิกปุ่ม "ส่งต่อรายการ" ได้ เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ส่งต่อรายการสั่งซื้อเป็นใบรับสินค้า" หรือ "ส่งต่อรายการสั่งขายเป็นใบส่งสินค้า"
เพจ "ใบสั่งขาย" (หน้าต่าง "ส่งต่อรายการสั่งขายเป็นใบส่งสินค้า")
เพจ "ใบสั่งขาย" (หน้าต่าง "ส่งต่อรายการสั่งขายเป็นใบส่งสินค้า")
  1. กรอกข้อมูลในหน้าต่างให้ครบถ้วน แล้วเลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ/ขาย พร้อมแก้ไขจำนวนในแต่ละรายการ (ต้องไม่มากกว่าจำนวนคงค้างตามใบสั่ง)
  2. คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ระบบจะสร้างธุรกรรมซื้อสินค้า/ขายสินค้าให้ พร้อมเปลี่ยนเพจและวันที่ของ session ไปยังธุรกรรมที่สร้างใหม่โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายช่องข้อมูล

รายการหลัก (หัวเอกสาร)

เลขที่เอกสาร ข้อความ (*)

*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้

*** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ

  • กลุ่ม "ใบสั่งซื้อ" (สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ")
  • กลุ่ม "ใบสั่งขาย" (สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย")
วันที่เอกสาร วันที่ (*) *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session
ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ ข้อความ
  • เลขที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย (สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ")
  • เลขที่ใบสั่งซื้อจากลูกค้า (สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย")
วันที่ใบสั่งขาย/วันที่ใบสั่งซื้อ วันที่
  • วันที่ใบสั่งขายจากผู้ขาย (สำหรับเพจ "ใบสั่งซื้อ")
  • วันที่ใบสั่งซื้อจากลูกค้า (สำหรับเพจ "ใบสั่งขาย")
ใบเสนอราคา ข้อความ เลขที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง (สำหรับธุรกรรมประเภท "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย")
วันที่เสนอราคา วันที่
*** ช่องข้อมูลนี้มีพฤติกรรมร่วมกันช่อง "ใบเสนอราคา" ดังนี้
  • หากพบใบเสนอราคาตามที่ระบุภายในเดือนของ session: ระบบจะเติมข้อมูลช่องนี้ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบเอกสารในเดือนของ session ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเป็นวันที่ใดก็ได้ในเดือนที่ต้องการอ้างอิง: ระบบจะค้นหาและเติมข้อมูลวันที่ พร้อมกรอกข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
  • หากไม่พบใบเสนอราคาในเดือนที่ผู้ใช้ระบุ: ระบบจะถือว่าผู้ใช้อ้างอิงเอกสารภายนอก
แผนก ค้นหา (*)
ชนิดเอกสาร ตัวเลือก เลือกจาก:
  • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย
  • ใบเสนอราคา
ผู้ขาย/ลูกค้า ค้นหา (*)
ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ชื่อ ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้

*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้

เลขผู้เสียภาษี ข้อความ
รหัสสาขา ข้อความ
ชื่อสาขา ข้อความ
ที่อยู่ ข้อความหลายบรรทัด
รหัสไปรษณีย์ ข้อความ
โทรศัพท์ ข้อความ *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย ค้นหา (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้
อายุเอกสาร ค่าทางบัญชี อายุเอกสารในหน่วยวัน

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง "คำนวณวันกำหนดชำระเป็นเดือน" ในการตั้งค่าของโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้

วันที่สิ้นอายุ วันที่ *** โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "อายุเอกสาร" ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
เงื่อนไขราคา (รวม VAT) จริง/เท็จ ราคาสินค้าในรายการย่อยเป็นราคารวม VAT แล้วหรือไม่

รายการสินค้า

บาร์โค้ด ข้อความ บาร์โค้ดของสินค้ารายการนี้

*** แสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่า "แสดงช่องบาร์โค้ด" เท่านั้น

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด

สินค้า ค้นหา (*) ค้นหาจากตารางรหัส "สินค้า"

*** เมื่อพบสินค้าแล้ว ระบบจะแทนค่าช่องนี้ด้วยชื่อสินค้าเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลในภายหลัง

ส่วนต่อขยายฟอร์ม
แท็บ "คำอธิบาย"
รหัสสินค้า ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า ข้อความ (*) *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ
คำอธิบาย ข้อความหลายบรรทัด คำอธิบายรายการสินค้าที่จะใช้พิมพ์ลงบนเอกสาร หากเว้นไว้ระบบจะพิมพ์ "ชื่อสินค้า" ลงบนเอกสารแทน

*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

แท็บ "ข้อมูลภาษี"
ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา VAT ที่กำหนด (ใช้ค่าตั้งต้น) จริง/เท็จ *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้
อัตรา VAT ที่กำหนด ค่าร้อยละ *** จำเป็นต้องกรอกหากไม่ใช้อัตรา VAT ตั้งต้น

*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้พึงประเมิน ค้นหา ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าร้อยละ
คลัง ค้นหา (*) คลังสินค้าที่รับสินค้าเข้า หรือส่งสินค้าออก

*** ระบบจะเลือกคลังสินค้าตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

หน่วย ค้นหา (*) หน่วยของสินค้าในรายการ

*** ระบบจะเลือกหน่วยตั้งต้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

จำนวน ค่าจำนวน (*) จำนวนสินค้าในรายการ

*** หากเป็นการค้นหาสินค้าด้วยบาร์โค้ด ระบบจะกรอกจำนวนให้โดยอัตโนมัติ

@ ราคา มูลค่า ราคาต่อหน่วยของสินค้า

*** ระบบจะกรอกราคาตั้งต้นอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องราคาตั้งต้น)

ส่วนลด ข้อความ ส่วนลดต่อหน่วยสินค้าสำหรับรายการนี้

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด

จำนวนเงิน มูลค่า มูลค่ารวมของสินค้าในรายการหลังหักส่วนลดแล้ว

รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)

หมายเหตุ ข้อความหลายบรรทัด *** ระบบจะกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
รวมก่อนส่วนลด มูลค่า ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า
ส่วนลดการค้า (บันทึก) ข้อความ คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า
ส่วนลดการค้า (ส่วนลด) ข้อความ ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด")

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด

ส่วนลดเงินสด (บันทึก) ข้อความ คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด) ข้อความ ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว)

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด

VAT (อัตรา) ร้อยละ อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้

*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป

VAT (มูลค่า) มูลค่า ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดสุทธิ มูลค่า มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้


ส่วนต่อขยายฟอร์ม
ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") /
ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น)

*** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้

แบบภาษีฯ ค้นหา แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด)
ประเภทเงินได้ฯ ค้นหา (*) ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว)
เงื่อนไขการหักภาษี ตัวเลือก เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
  • หัก ณ ที่จ่าย
  • จ่ายให้ตลอดไป
  • จ่ายให้ครั้งเดียว
  • อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้
ยอดชำระ ข้อความ (*) ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย
อัตราหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อความ (*) *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้

การบันทึกประวัติต่างๆ

สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง

  • ใบสั่งซื้อ: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาสร้างรายการสินค้าค้างรับ
  • ใบสั่งขาย: ใช้ข้อมูลจำนวนจากรายการสินค้ามาสร้างรายการสินค้าค้างส่ง

*** ดูบทความ "โมดูลโมดูลสินค้าคงคลัง" ประกอบ

สถานะเอกสาร

INCOMP สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต
PROFIT ปรากฏใน "ใบสั่งขาย" เท่านั้น
EDIT สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่