ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"
บรรทัดที่ 341: | บรรทัดที่ 341: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | | ! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร) | ||
|- | |- | ||
| | | style="width:25%;" | เลขที่เอกสาร || เลขที่เอกสาร | ||
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ | |||
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ | |||
* กลุ่ม "บันทึกรายการเจ้าหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการเจ้าหนี้" | |||
* กลุ่ม "บันทึกรายการลูกหนี้" สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้" | |||
|- | |- | ||
| | | วันที่ || วันที่ของเอกสาร | ||
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session | |||
|- | |- | ||
| | | เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ) | ||
|- | |- | ||
| | | วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง | ||
|- | |- | ||
| | | หมวด || ประเภทของหนี้ที่บันทึก | ||
* เจ้าหนี้อื่นๆ / ลูกหนี้อื่นๆ | |||
* เจ้าหนี้การค้า / ลูกหนี้การค้า | |||
* การชำระเงิน | |||
* ใบลดหนี้ | |||
* เพิ่มหนี้ | |||
* เช็คคืน | |||
|- | |- | ||
| | | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ||
|- | |- | ||
| | | แผนก || แผนก | ||
|- | |- | ||
| | | คำอธิบาย || คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี | ||
|- | |- | ||
| | | บันทึก || บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี | ||
|- | |- | ||
| | | ยอดหนี้ || ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว | ||
|- | |- | ||
| | | ระยะชำระหนี้ || ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน) | ||
|- | |- | ||
| | | วันกำหนดชำระ || วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ | ||
{{3stars}} ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ | |||
|- | |- | ||
| | | ล็อค || ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้ | ||
{{3stars}} การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน | |||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บัญชี: {{key press|Alt|L}} ) | |||
|- | |||
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท | |||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: {{key press|Alt|I}} ) | |||
|- | |||
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท | |||
{{3stars}} ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ | |||
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") | |||
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้") | |||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: {{key press|Alt|H}} ) | |||
|- | |||
| colspan=2 | {{3stars}} ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท | |||
{{3stars}} ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ | |||
* รหัสเจ้าหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรยการเจ้าหนี้") | |||
* รหัสลูกหนี้ (สำหรับเพจ "บันทึกรายการลูกหนี้") | |||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" |รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: {{key press|Alt|O}} ) / <br>รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: {{key press|Alt|N}} ) | |||
|- | |||
| วิธีการชำระเงิน || วิธีการชำระเงิน | |||
* เช็ค | |||
* เงินสด | |||
* ธนาคาร | |||
* บัตร | |||
|- | |||
| เลขที่เช็ค || เลขที่เช็ค | |||
{{3stars}} หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ | |||
|- | |||
| บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) || | |||
* จ่าย: บัญชีธนาคารที่ใช้โอนจ่าย หรือบัญชีที่จะตัดยอดเช็คจ่าย | |||
* รับ: ธนาคารเจ้าของเช็ครับ | |||
|- | |||
| วันที่ผ่าน || วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน | |||
|- | |||
| รหัสผังบัญชี || ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ | |||
{{3stars}} ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" | |||
{{3stars}} ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร | |||
|- | |||
| ยอดเงิน || ยอดเงินที่จ่าย/รับ | |||
|- | |||
| ค่าธรรมเนียม || ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |||
|- | |||
| ยอดสุทธิ || ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ | |||
* จ่าย: ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม | |||
* รับ: ยอดเงิน – ค่าธรรมเนียม | |||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:06, 12 พฤษภาคม 2566
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น
ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
ตารางรหัส
บัญชีธนาคาร
ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของบัญชีธนาคาร |
รหัส | รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร |
เลขบัญชีธนาคาร | เลขบัญชีธนาคาร |
ชื่อบัญชีธนาคาร | ชื่อบัญชีธนาคาร |
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา | ข้อมูลสาขาธนาคาร |
ผังบัญชี | ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้ |
สาขาธนาคาร
ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ
ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของสาขาธนาคาร |
รหัส | รหัสของธนาคาร |
ชื่อ | ชื่อธนาคาร |
สาขา | ชื่อของสาขาธนาคาร |
ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้
ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัส | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ชื่อ | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
มีบริษัทแม่ | เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่ |
บริษัทแม่ | ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัสสาขา | รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ชื่อสาขา | ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ที่อยู่ | ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ที่อยู่จัดส่งสินค้า | ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า | รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ผู้ติดต่อ | ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
โทรสาร | หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
อีเมล | อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ |
ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้ | ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น |
ระยะเครดิต | ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้ |
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย | คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
แท็ก | แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก |
เลขที่เอกสารอัตโนมัติ
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
กลุ่มเอกสาร | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
---|---|---|
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APO | รายการเจ้าหนี้รายตัว |
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APC | รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้) |
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APD | รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้) |
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APM | รายการปรับปรุงเจ้าหนี้ |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARO | รายการลูกหนี้รายตัว |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARC | รายการลดหนี้ (ลูกหนี้) |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARD | รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้) |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARM | รายการปรับปรุงลูกหนี้ |
ใบรับวางบิล | APB | ใบรับวางบิล |
ใบวางบิล | ARB | ใบวางบิล |
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | APS | บันทึกการชำระเจ้าหนี้ |
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ARS | บันทึกการรับชำระลูกหนี้ |
รายการผ่านเช็คจ่าย | APQ | รายการผ่านเช็คจ่าย |
รายการผ่านเช็ครับ | ARQ | รายการผ่านเช็ครับ |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | PRW | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
การตั้งค่าโมดูล
คำอธิบายช่องข้อมูล
ผังบัญชีตั้งต้น | |
เจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
ลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น | |
แบบภาษีเจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
คำอธิบายเจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
แบบภาษีลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
คำอธิบายลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
รูทีนอัตโนมัติ | |
ผ่านเช็คจ่าย | เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ |
ผ่านเช็ครับ | เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ |
บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ | บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ |
การตั้งค่าอื่นๆ | |
ควบคุมยอดเจ้าหนี้ | ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่ |
ควบคุมยอดลูกหนี้ | ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่ |
การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน
สมุดบัญชีของโมดูล
รหัสสมุด | ชื่อสมุด | ภาษีซื้อ/ขาย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
APO | รายการเจ้าหนี้ | ซื้อ | สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้" |
APP | การชำระเงิน | - | |
ARO | รายการลูกหนี้ | ขาย | สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้" |
ARR | รับชำระเงิน | - | |
CQP | ผ่านเช็คจ่าย | - | |
CQR | ผ่านเช็ครับ | - |
การลงบัญชีรายวัน
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
บันทึกการชำระเจ้าหนี้
สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|---|---|---|---|
APP | รวมยอดเคลียร์ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า |
APP | รวมดอกเบี้ย | Dr. | ดอกเบี้ย | - | 5373-00 | ดอกเบี้ยจ่าย |
APP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
APP | รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
APP | รวมส่วนลด | Cr. | ส่วนลด | - | 4170-00 | ส่วนลดจ่าย |
APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินสด | - | 1111-01 | เงินสด |
APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินโอน | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เช็ค | - | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า |
APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | - | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ |
บันทึกการรับชำระลูกหนี้
สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|---|---|---|---|
ARR | รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย |
ARR | รวมส่วนลด | Cr. | ส่วนลด | - | 5170-00 | ส่วนลดรับ |
ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินสด | - | 1111-01 | เงินสด |
ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินโอน | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เช็ค | - | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า |
ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | - | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ |
ARR | รวมค่าธรรมเนียม | Cr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
ARR | รวมยอดเคลียร์ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า |
ARR | รวมดอกเบี้ย | Dr. | ดอกเบี้ย | - | 4210-00 | ดอกเบี้ยรับ |
รายการผ่านเช็คจ่าย
สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|---|---|---|---|
CQP | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Dr. | เช็ค | ✓ | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า |
CQP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
CQP | รวมยอดสุทธิ | Cr. | บัญชีธนาคาร | - | 1112-01 | เงินฝากกระแสรายวัน |
รายการผ่านเช็ครับ
สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|---|---|---|---|
CQR | รวมยอดสุทธิ | Dr. | บัญชีธนาคาร | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
CQR | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
CQR | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Cr. | เช็ค | ✓ | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า |
แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
คำอธิบายช่องข้อมูล
ตารางรหัส | |
ลูกค้า / ลูกหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
ผู้ขาย / เจ้าหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
ธนาคาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
บัญชีธนาคาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
เอกสาร | |
บันทึกเจ้าหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
บันทึกการจ่ายชำระ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
บันทึกลูกหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
บันทึกการรับชำระ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
ผ่านเช็คจ่าย | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
ผ่านเช็ครับ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
ใบรับวางบิล | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
ใบวางบิล | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
อื่นๆ | |
เรียกรายงาน | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
แก้ไขรายงาน | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
เลขที่เอกสาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
*** สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
เมนูย่อย "บันทึกรายการเจ้าหนี้ / ลูกหนี้"
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกการเกิดรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดอื่น รายการใดที่ก่อให้เกิดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายสินค้า หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นๆ) สามารถบันทึกผ่านเพจนี้ได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้เปิดใช้งานโมดูลต่อยอดเฉพาะเรื่องเอาไว้ เพจนี้จะรับผิดชอบเพียงรายการหนี้ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทำงานของโมดูลต่อยอดเท่านั้น (เช่น เปิดใช้งานโมดูลสินค้าคงคลังไว้ หนี้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายจะดูแลโดยโมดูลใหม่ ไม่ต้องนำมาบันทึกที่เพจนี้)
ข้อมูลที่บันทึกผ่านเพจนี้จะจัดเก็บในลักษณะสมุดรายวันโครงสร้างพิเศษ
- ใช้สมุดรายวันรหัส APO สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้"
- ใช้สมุดรายวันรหัส ARO สำหรับ "บันทึกลูกหนี้"
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
---|---|
เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
วันที่ | วันที่ของเอกสาร
*** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session |
เลขที่อ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ) |
วันที่อ้างอิง | วันที่ของเอกสารอ้างอิง |
หมวด | ประเภทของหนี้ที่บันทึก
|
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสและชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
แผนก | แผนก |
คำอธิบาย | คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชี |
บันทึก | บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชี |
ยอดหนี้ | ยอดหนี้ที่จะบันทึกในประวัติเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายตัว |
ระยะชำระหนี้ | ระยะเวลาในการชำระหนี้ (หน่วยวัน) |
วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้
*** ระบบคำนวณให้จากระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ |
ล็อค | ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้
*** การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน |
รายการย่อย #1 (บัญชี: Alt+L ) | |
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท | |
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ: Alt+I ) | |
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
*** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
| |
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: Alt+H ) | |
*** ดูหัวข้อ เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ของโมดูลบัญชีแยกประเภท
*** ช่อง "ค้นหา" ในแท็บนี้ใช้งานกับ
| |
รายการย่อย #4 (ข้อมูลจ่ายชำระ: Alt+O ) / รายการย่อย #5 (ข้อมูลรับชำระ: Alt+N ) | |
วิธีการชำระเงิน | วิธีการชำระเงิน
|
เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค
*** หากไม่ได้จ่ายด้วยเช็คสามารถข้ามช่องนี้ หรือใช้ช่องนี้บันทึกเลขอ้างอิงอื่นๆ ก็ได้ |
บัญชีธนาคาร (จ่าย) / ธนาคาร (รับ) |
|
วันที่ผ่าน | วันที่บนหน้าเช็ค หรือวันที่รับเงินสด/โอน |
รหัสผังบัญชี | ผังบัญชีสำหรับจ่าย/รับ
*** ค่าตั้งต้นคือค่าที่ตั้งไว้ในเมนูย่อย "การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน" *** ใช้ตรวจสอบเพื่อแจ้งเตือนสถานะเอกสาร |
ยอดเงิน | ยอดเงินที่จ่าย/รับ |
ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
ยอดสุทธิ | ยอดเงินรวมที่ต้องจ่าย/ได้รับ
|